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财务控制
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财务风险控制,财务成本控制,财务内部控制
文章列表
07-17
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XX投资股份有限公司内部控制制度
1.总则及说明32.管理控制93.会计控制154.采购和应付款215.生产346.存货497.销售和应收款568.费用类支出699.人力资源7610.货币资金9311.固定资产9912.投资控制11213.工程项目的控制11714.融资控制12515.并购的控制129....
财务控制
07-17
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内部审计体制和外部化研究
为什么要研究内部审计体制?内部审计体制是实施内部审计的组织保证科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经营目标的一项有力措施科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当局的有力的参谋助手科学的合理的内部审计....
财务控制
07-17
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透视企业的窗口财务报表
透视企业的窗口财务报表(2个)免费下载.
财务控制
07-17
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企业内部控制(txt 21)
专题二企业内部控制1内部控制理论沿革和批判2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位3企业集团内部控制1内部控制理论沿革和批判内部牵制阶段内部控制阶段管理控制与会计控制阶段内部控制结构阶段一体化结构阶....
财务控制
07-17
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企业财务报表分析授课提纲
企业财务报表分析授课提纲(88页)免费下载.
财务控制
07-17
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投资分析与风险管理
第一部分:战略与价值企业战略的系统研究体系投资战略与企业价值:EVA的投资应用国际战略研究的工具:价值链实践:美的价值链分析第二部分:产业视野产业分析系统体系产业分析的中国特色案例:IT与汽车产业的投资价值....
财务控制
07-17
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公司法人治理与财务控制
公司法人治理与财务控制(36页)免费下载数:18分.
财务控制
07-17
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企业内部控制设计
第一讲内部控制概论一、内部控制的历程内部控制在内部牵制的基础上由企业管理人员在经营管理实践中创造;并审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系在其漫长的产生和发展过程中大体经历了萌芽期、发展期和....
财务控制
07-17
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编制计划
编制计划编制计划-总体计划总体计划需要考虑的主要因素:其他审计人员或专家(以前年度)客户要求提供额外服务的计划与以前年度相比已经发生变化的内容是否需要对以前年度使用的审计程序进行修正花费非常多时间的审....
财务控制
07-17
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关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度
根据《企业会计制度》及国家有关规定结合公司的具体情况为提高公司资产质量确保股东、债权人的合法利益规范公司运作特制定如下关于提取资产减值准备和坏帐处理的内部控制制度1、关于计提坏帐准备1.1坏帐损失核算方法....
财务控制
07-17
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内部财务控制办法
内部财务控制办法1.总则1.1.制定目的1)确保公司政策、制度之推行2)确保公司内部所产生的报表资料的正确性与可靠性3)衡量公司各部门的绩效4)确保公司资源、财产之安全及有效利用1.2.适用范围本公司有关现金、应收账款....
财务控制
07-17
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财务计划与控制
财务计划财务预测营运资本需求分析利润规划财务预算财务计划与控制第一节财务预测1.财务预测是指估计企业未来的融资需求不准确的预测还有必要吗?2.财务预测的步骤销售预测估计需要的资产估计收入、费....
财务控制
07-17
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企业集团内部控制体系中的财务总监派出管理机制研究
财务控制和会计监督是企业内部控制的重要内容本文基于对新《会计法》理解的基础上探讨了企业集团体制下母公司对下属子公司的财务控制和会计监督问题财务总监在企业集团内部控制体系中的作用并进而提出了财务总监派出....
财务控制
07-17
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CGA审计实务框架
目录:1.加拿大五金销售有限公司审计案例2.关于加拿大五金销售有限公司审计案例的补充说明3、本书审计案例翻译对照表4、中国注册会计师独立审计准则1.加拿大五金销售有限公司审计案例1.1序言1.2阅读指导1.3背景介绍1....
财务控制
07-17
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公司现金流的财务内部控制分析
第一章内部控制理论11.1内部控制理论发展历程11.1.1内部牵制阶段(20世纪最新一年代以前)21.1.2内部控制(Internalcontrol)制度阶段(20世纪最新一年代~最新一年代)21.1.3内部控制结构(Internalcontrolstructure)....
财务控制
07-17
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企业内部控制(txt 31)
一、为什么关注内部控制:案例分析“郑百文”的警示(一)“郑百文”的光辉历史郑百文原来是一个单纯的百货文化用品批发站(成立于19最新一年)1、19最新一年12月在全国同行业率先进行股份制改造发行社会公众优先股2....
财务控制
07-17
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XX外资上市公司做的内控循环
一、作业程序:1.制制预算时应参考过去营业状况竞争情形外在环境变化及未来发展等决定次年度经营计划及预算编制2.财会单位应依会议之决议排定预算编制流程、提供各单位填写之表格、编列预算之共同费用设定基准及完成....
财务控制
07-17
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统一企业内部控制评估分析报告
大纲概要:A概述统一企业B内部控制的五项组要素与统一企业之关系1统一企业之控制环境2统一企业之风险评估3统一企业之资讯与沟通4统一企业之控制活动5统一企业之监督C强调影响公司经营目标达成的关键性风险因素及管理者....
财务控制
07-17
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赊销与风险控制
第一讲企业要加强赊销管理【本讲重点】企业面临的信用风险环境企业的拖欠现状分析企业信用风险是如何产生的【导言】目前我国的市场经济已经进入了买方经济随着竞争的加剧企业经营面临很多实际问题其中一个重要的挑战....
财务控制
07-17
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从外部审计看证券公司存在的风险与问题
一、证券公司存在的主要风险与问题二、外部审计师如何对待上述风险与问题1、审计证券公司的总体策略2、具体审计证券公司关注的主要方面3、证券公司存在的问题对内部控制报告与审计报告的影响三、证券公司自身应对风险....
财务控制
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