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审计部职权范本

  • 名称:审计部职权范本
  • 类型:管理体系表格
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:03-02 15:30:04
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:922
  • 语言简体中文
  • 大小:271 KB
  • 推荐度:4 星级
《审计部职权范本》简介

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审计部受财务总监领导,直接向财务总监报告工作。

1.部门职责

(1)公司审计制度的拟定和执行;
(2)实施内部审计;
(3)配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
(4)对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检查报告书和处理意见;
(5)对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督;
(6)宣传审计法规。

2.部门权力

(1)对审计中发现的重大问题,有越级汇报的权力;
(2)对审计中发现的问题,在报经批准后有处罚的权力;
(3)对财务运作全过程有监督检查的权力;
(4)要求相关部门配合相关审计工作的权力;
(5)审计过程中,要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力;
(6)部门内部员工考核的权力;
(7)部门内部员工聘任、解聘的建议权;
(8)部门内部工作开展的自主权;
(9)其他相关权力。,大小:271 KB
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